|
Faktúra |
20150155
|
PZS
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
8
|
príspevok k stravným lístkom
|
201,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
2015067
|
TPO,BOZP
|
100,19 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Katanová Zdenka |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
|
pracovné stretnutie riaditeľov školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
RVC Prešov |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
7502944691
|
za telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
1415000838
|
dodávka tepelnej energie
|
1 836,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
215072
|
renovácie tonérov
|
90,90 |
s DPH |
9
|
|
22.04.2015 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
https://szstrebhe.edupage.org/zmluvy/pics/reload_20.png |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Objednávka |
9
|
objednávka renovácie tonérov
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
1500031
|
dodávka a montáž žalúzií
|
257,22 |
s DPH |
10
|
|
24.04.2015 |
Slavomír Kočerha PATRIA EFEKT |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
20150075
|
PZS
|
31,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
245500084
|
školske pomôcky"V"
|
75,00 |
s DPH |
3
|
|
05.03.2015 |
Musicality,spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Objednávka |
8
|
objednávka revízia hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
0115016497
|
stravné lístky
|
1 109,14 |
s DPH |
2
|
|
05.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.02.2015 |
|
Faktúra |
6769657712
|
za telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
0115006796
|
stravné lístky
|
877,34 |
s DPH |
1
|
|
13.01.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
02.02.2015 |
|
Objednávka |
01
|
objednávka stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
02.02.2015 |
|
Objednávka |
1
|
vymena kazety
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Spider NET IT, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
FV1500002
|
kazeta Epson
|
58,00 |
s DPH |
1
|
|
13.01.2015 |
Spider NET IT, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
7500026018
|
za telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
1414003456
|
tepelná energia
|
2 452,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
04.02.2015 |