|
Faktúra |
0745977780
|
za telefón
|
48,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
17516/2016579
|
výmena základnej dosky PC
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
Faktúra |
0417/0117005631
|
stravné lístky 012017
|
938,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
0317/20160752
|
PZS-pracovná zdravotná služba 122016
|
31,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
0217/6792069195
|
telefón PL
|
36,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
0117/2017004
|
zmluvný servis 012016
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
12.01.2017 |
|
Faktúra |
17816/2016088
|
výmena podlahovej krytiny v pavilóne B,C
|
1 597,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Ľubomír Beca |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
27.12.2016 |
30.12.2016 |
|
Faktúra |
17616/3714600271
|
nákup ventilátorov teplovzdušných
|
38,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Nay a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
26.12.2016 |
|
Faktúra |
17416/11122016
|
dodávka a montáž vonkajšieho schodiskového nerezového madla
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Ing.Igor Fejko-Q RUK systém |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
Faktúra |
0617/1416003416
|
dodávka tepla
|
2 727,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
17316/2016498
|
výkon funkcie TPO, BOZP 4.Q 2016
|
97,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Katanová Zdenka |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
Faktúra |
17216/2121857196
|
vodné a stočné
|
505,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
Faktúra |
17116/501216
|
prenájom miestnosti na pracovnú poradu vrátane občerstvenia
|
234,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Pavol Vass |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
Faktúra |
16916/160535
|
materiál na údržbu
|
65,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
UNITERM Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
20.12.2016 |
|
Faktúra |
16316/201609749
|
kancelárske potreby
|
19,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Kridla, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
Faktúra |
17016/262963
|
materiál na údržbu
|
8,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Repo Humenné. s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
Faktúra |
0517/7292806817
|
elektrina
|
325,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
0717/3411608222
|
telefón MS
|
23,47 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
16716/1416003142
|
dodávka tepla
|
1 744,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
19.12.2016 |
|
Faktúra |
1617/217015
|
renovácia tonerov HP
|
23,10 |
s DPH |
|
1
|
07.02.2017 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
09.02.2017 |