|
Faktúra |
0745977780
|
za telefón
|
48,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
5914047078
|
finančný spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
20
|
obedy
|
243,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
0114108025
|
stravné lístky
|
1 546.14 |
s DPH |
10
|
|
09.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
2014371
|
BOZP
|
98,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Katanová Zdenka |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
6766696240
|
za telefon
|
35,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
FV/201407745
|
tovar
|
763,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
FV/201407745
|
tovar
|
763,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
FV/201407745
|
tovar
|
763,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
36/2014
|
odber obedov
|
593,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Akadémia vzdeávania |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
2119063981
|
vodné a stočné
|
539,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
1414002393
|
dodávka elektriny
|
796,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
17
|
príspevok k stravným lístkom
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
2014/254
|
tovar
|
130,38 |
s DPH |
31
|
|
14.10.2014 |
KA-LUX s.r.o., |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2014 |
|
Faktúra |
7408265610
|
za telefón
|
31,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
FV/201407014
|
tovar
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
0114095741
|
stravné lístky
|
463,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
7765753042
|
za telefón
|
30,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
08/2014
|
dodanie laserových tonerov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Jozef Kozmon - KOLEGA |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.10.2014 |