|
Faktúra |
6319/8234279848
|
telefón PL
|
32,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
6219/119055988
|
stravné lístky 06/2019
|
1 071,14 |
s DPH |
06/2019
|
|
04.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
6119/192019
|
žiacke obedy 05/2019
|
335,58 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
6019/2019298
|
zdravotná starostlivosť 05/2019
|
27,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
Faktúra |
5919/2019298
|
nákup toneru a routera
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
22.05.2019 |
|
Faktúra |
5819/511083755
|
poistenie nehnuteľností
|
377,13 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
22.05.2019 |
|
Faktúra |
5719/2019162
|
deratizácia priestorov školy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
KA-LUX s.r.o., |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Faktúra |
5619/1419001109
|
dodávka tepla
|
1 165,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Faktúra |
5519/2290105574
|
elektrina
|
191,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Faktúra |
5419/8233358915
|
telefón MS
|
22,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
5319/2019268
|
zmluvný servis 05/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
4919/8232186818
|
telefón MS
|
28,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
4719/119045921
|
stravné lístky 05/2019
|
1 143,34 |
s DPH |
05/2019
|
|
06.05.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
4819/152019
|
žiacke obedy 04/2019
|
315,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
4619/0612019
|
kontrola, tlak. skúška has.prístrojov a hydrantov
|
100,70 |
s DPH |
04/2019
|
|
06.05.2019 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
5019/20190285
|
PZS-pracovná zdravotná služba 04/2019
|
27,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
5119/092019
|
stravné lístky 05/2019 SF
|
209,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
5219/201903198
|
kancelárske potreby
|
31,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
4519/1419000824
|
dodávka tepla
|
2 385,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
4419/8231272873
|
telefón PL
|
24,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
17.04.2019 |