|
Faktúra |
7502944691
|
za telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
1415000838
|
dodávka tepelnej energie
|
1 836,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
215072
|
renovácie tonérov
|
90,90 |
s DPH |
9
|
|
22.04.2015 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
https://szstrebhe.edupage.org/zmluvy/pics/reload_20.png |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
1500031
|
dodávka a montáž žalúzií
|
257,22 |
s DPH |
10
|
|
24.04.2015 |
Slavomír Kočerha PATRIA EFEKT |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
036/2015
|
kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
80,40 |
s DPH |
8
|
|
04.05.2015 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
251070
|
tovar
|
22,70 |
s DPH |
11
|
|
05.05.2015 |
Repo Humenné. s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
19/2015
|
réžia-žiaci
|
315,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
2015186
|
zmluvný servis výpočtovej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
0115051557
|
stravné lístky
|
1 169,94 |
s DPH |
5
|
|
12.05.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
7504866368
|
za telefón
|
35,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
2210007743
|
za elektrinu
|
547,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
20150224
|
PZS
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
7503907013
|
za telefón
|
36,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
9
|
príspevok k stravným lístkom
|
214,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
25/2015
|
réžia-žiaci
|
315,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
0115060904
|
stravné lístky
|
1 371,34 |
s DPH |
6
|
|
05.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
20150270
|
PZS
|
31,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
10
|
príspevok k stravným lístkom
|
251,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
2015235
|
zmluvný servis výpočtovej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
FV1500032
|
servis vypočtovej techniky
|
310,00 |
s DPH |
12
|
|
09.06.2015 |
Spider NET IT, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
22.06.2015 |