|
Faktúra |
1413000358
|
tepelná energia
|
3 361.46 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
2013/022
|
dodávka hygienického tovaru
|
96,00 |
s DPH |
9
|
|
25.02.2013 |
KA-LUX s.r.o., |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Objednávka |
8
|
objednávka revízie hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Vladimír Mišľan |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
5/2013
|
repasovanie tonerov
|
90,00 |
s DPH |
6
|
|
19.02.2013 |
Jozef Kozmon - KOLEGA |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Objednávka |
9
|
objednávka čistiacích prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
KA-LUX s.r.o., |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
6
|
repasovanie tonerov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Jozef Kozmon - KOLEGA |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
2/2013
|
maliarské a natieračské práce
|
993,80 |
s DPH |
10
|
|
15.02.2013 |
Burda Jozef, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
7301163488
|
za telefón
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
201301116
|
tovar
|
153,40 |
s DPH |
7
|
|
15.02.2013 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Objednávka |
7
|
objednávka
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
03/02/2013
|
réžia za odobrané obedy
|
390,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
4
|
stravné lístky
|
195,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Špeciálna základná škola, |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
213012
|
tovar
|
130,00 |
s DPH |
5
|
|
12.02.2013 |
FAMM, akciová spoločnosť |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Objednávka |
5
|
objednávka tovaru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
FAMM, akciová spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
0113016637
|
stravné lístky
|
1 066.80 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
21301033
|
tovar
|
3,96 |
s DPH |
74
|
|
07.02.2013 |
MAYSTER CENTRUM SK,s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
007/2012
|
servisné práce na PC
|
96,00 |
s DPH |
4
|
|
07.02.2013 |
Michal vadila - MiVa |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
4746955738
|
za telefón
|
69,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
2210007743
|
dodávka elektriny
|
591,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
Objednávka |
15
|
objednávka novej verzie WinPam
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Michal vadila - MiVa |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
Katarína Kramová |
účtovníčka školy |
|
13.11.2013 |