|
|
Faktúra |
4319/7292511699
|
elektrina
|
232,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4219/8230108999
|
telefón MS
|
26,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4119/2019222
|
zmluvný servis 04/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3519/119035031
|
stravné lístky 04/2019
|
1 124,34 |
s DPH |
04/2019
|
|
03.04.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3619/201902438
|
nákup čistiacich potrieb
|
126,98 |
s DPH |
03/2019
|
|
03.04.2019 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3719/6
|
stravné lístky 04/2019 SF
|
205,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3819/2019068
|
výkon funkcie TPO, BOZP 1.Q 2019
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Katanová Zdenka |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3919/20190187
|
PZS-pracovná zdravotná služba 03/2019
|
27,13 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4019/112019
|
žiacke obedy 03/2019
|
438,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3419/2124970276
|
vodné a stočné
|
611,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3319/1419000539
|
dodávka tepla
|
2 373,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3219/5590030165
|
program Winpam a Winibeu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
IVES Košice |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3119/119
|
prepožičanie kontajnera
|
187,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Technické služby mesta Humenné |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3019/201901965
|
nákup učebných pomôcok HN
|
398,40 |
s DPH |
02/2019
|
|
20.03.2019 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
učebné pomôcky v HN
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2919/8229201370
|
telefón MS
|
22,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2719/2019135
|
zmluvný servis 03/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2819/7294317238
|
elektrina
|
261,95 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2619/32019
|
stravné lístky 03/2019 SF
|
161,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2519/8228047801
|
telefón PL
|
33,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
11.03.2019 |