|
|
Faktúra |
12918/118126100
|
stravné lístky 12/2018
|
803,14 |
s DPH |
12/2018
|
|
07.12.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12818/8221931024
|
telefón MS
|
35,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12718/20180802
|
zdravotná služba 11/2018
|
25,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12618/1418002836
|
dodávka tepla
|
1 510,81 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12518/7293118655
|
elektrina
|
176,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12418/2107597701
|
telefón PL
|
23,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12318/202018
|
stravné lístky 11/2018 SF
|
142,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Špeciálna základná škola, |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12218/2018530
|
zmluvný servis 11/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12118/118116820
|
stravné lístky 11/2018
|
863,94 |
s DPH |
11/2018
|
|
08.11.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12018/20180725
|
PZS-pracovná zdravotná služba 10/2018
|
25,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11918/8219920734
|
telefón PL
|
34,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11818/201808425
|
nákup šampónov proti všiam
|
25,24 |
s DPH |
18/2018
|
|
07.11.2018 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
objednávka šampónov proti všiam
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11718/372018
|
žiacke obedy 10/2018
|
369,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11618/1418002550
|
dodávka tepla
|
795,01 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11418/8219051304
|
telefón MS
|
23,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11518/7294510281
|
elektrina
|
145,87 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11318/201807625
|
nákup učebných pomôcok
|
431,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Krídla,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11218/20180686
|
PZS-pracovná zdravotná služba 09/2018
|
27,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
PZS5, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11118/2018473
|
zmluvný servis 102018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
IKAS,s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, 066 01 Humenné |
PaedDr. Olekšáková Helena |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
11.10.2018 |